Купили приборы у российской компании. Отгрузили приборы на экспорт (во Вьетнам), включили в реализацию, возместили НДС во 2 квартале. Вьетнамцы приборы распаковали, поставили, запустили - не работают! Отправили их нам обратно по рекламационным актам в 3 квартале. Мы написали письмо производителю - они меняют бесплатно. Отвезли приборы на замену отдали новые. Мы их отправили во Вьетнам в 4 квартале (соответственно бесплатно). Дополнительно понесли расходы по растамаживанию, затамаживанию, транспортировке и пр.
вопрос: Какими проводками и какими документами отражать эту операцию в бухучете и налоговом учете? Что делать с реализацией и НДС.